Pago parcial entrante y saliente en SAP
⚡ Resumen inteligente
Registro de pago parcial en SAP FI registra un recibo de cliente o proveedor que no liquida completamente la factura original, dejando tanto el elemento pendiente original como el nuevo elemento parcial en el libro mayor de la cuenta para su posterior liquidación.

¿Qué es un pago parcial en SAP ¿FINAL?
Un pago parcial en SAP FI liquida solo una parte de una factura pendiente. El documento original permanece en la cuenta del cliente o proveedor por su valor total, y el importe parcial se registra como una nueva partida pendiente independiente. No se genera ningún documento de compensación hasta que se pague el saldo restante.
Por ejemplo, si un cliente tiene una cuenta por cobrar pendiente de 1000 y abona 400 como pago parcial, la cuenta del cliente mostrará dos partidas abiertas separadas: 1000 Débito y 400 Crédito. Ambas partidas permanecerán abiertas hasta que se liquide el resto del saldo.
Cómo registrar pagos parciales entrantes en SAP
Los pagos parciales entrantes se registran con el código de transacción. La visa F-28.
Paso 1) Abra la transacción F-28
Ingresar transacción Code La visa F-28 en el SAP Campo de mando.
Paso 2) Introduzca el encabezado y los datos bancarios.
En la siguiente pantalla, introduzca los siguientes datos.
- Introduzca la fecha del documento.
- Entrar a la empresa Code en el que se debe registrar el pago.
- Introduzca la moneda de pago.
- Introduzca la cuenta bancaria o de caja en la que se registrará el pago.
- Introduzca el importe del pago.
- Ingrese el ID del cliente que realiza el pago.
- Prensa Procesar elementos abiertos.
Paso 3) Seleccione la pestaña Pago parcial.
- Elija el Pago parcial .
- Seleccione y active la factura contra la cual se ha realizado el pago parcial.
- Introduzca el importe parcial.
Paso 4) Guardar el documento de pago
Prensa Guardar para publicar el documento de pago.
Paso 5) Verifique el número de documento de la FI.
Compruebe la barra de estado para ver el número de documento generado.
Cómo registrar pagos parciales salientes en SAP
Los pagos parciales salientes a proveedores utilizan el código de transacción. La visa F-53.
Paso 1) Abra la transacción F-53
Ingresar transacción Code La visa F-53 en el SAP Campo de mando.
Paso 2) Introduzca los datos del encabezado y del proveedor.
En la siguiente pantalla, introduzca los siguientes datos.
- Introduzca la fecha del documento.
- Entrar a la empresa Code en el que se debe registrar el pago.
- Introduzca la cuenta bancaria o de caja en la que se registrará el pago.
- Introduzca el importe del pago.
- Ingrese el ID del proveedor que recibe el pago.
- Prensa Procesar elementos abiertos.
Paso 3) Seleccione la pestaña Pago parcial.
- Elija el Pago parcial .
- Seleccione y active la factura contra la cual se ha realizado el pago parcial.
- Introduzca el importe parcial.
Paso 4) Guardar el documento de pago
Prensa Guardar para publicar el documento de pago.
Paso 5) Verifique el número de documento de la FI.
Compruebe la barra de estado para ver el número de documento generado.







