应付账款 SAP FI

应付账款是 SAP FI 用于管理和记录 财会部 所有供应商的数据。它处理供应商发票、审批、付款和其他相关活动。

应付账款中的所有过账都会在通用系统中更新 Ledger 应付账款子模块有大量报告和预测功能,用于跟踪供应商未付款项和付款。

应付账款流程 SAP

该子模块涵盖的主要流程包括

  • 维护供应商主数据
  • 发票处理
  • 支付记录
  • 对账分析
  • 报表

以下是教授上述过程的教程列表。

  1. 如何创建供应商
  2. 如何创建供应商帐户组
  3. 如何显示供应商主数据中的变更
  4. 如何阻止或删除供应商
  5. 创建供应商主数据
  6. 一次性供应商
  7. 采购发票过账
  8. 采购退货 – 信用备忘录
  9. 付款
  10. 外币供应商发票
  11. 如何在供应商发票过账期间过账预扣税
  12. 如何在付款过账期间过账预扣税
  13. 按剩余法支付部分款项
  14. 按部分付款方式支付部分付款
  15. 重置 AP 清除项目
  16. 自动付款运行
  17. 如何将符号科目映射到总帐科目
  18. 发布舍入差异