Kundreskontra i SAP FI

Kundreskontraprocess in SAP

Kundreskontra är en undermodul till SAP FI brukade hantera och registrera Redovisning data för alla kunder. Den hanterar kundfakturor, godkännanden, betalningar och andra relaterade aktiviteter.

Eventuella konteringar som görs i Kundreskontra uppdateras generellt Ledger G/L likaså. Undermodulen Kundreskontra har massor av rapporter och prognosfunktioner för att spåra utestående kunder/leverantörer och betalningar.

De huvudsakliga processerna som omfattas av undermodulen är

  • Underhåll masterdata
  • Kredithantering
  • Fakturabehandling
  • Kontantkvitton och betalningar
  • Kontoanalys och avstämning
  • Rapport

Här är listan över handledningar som kommer att lära ut processen ovan.

  1. Skapa en kundbasdata
  2. Ändra kunddokument
  3. Hur man visar ändringar i Customer Master
  4. Hur man blockerar eller tar bort en kund
  5. Skapa kundkontogrupp
  6. Engångskund
  7. Så här bokför du en försäljningsfaktura
  8. Dokument Reversal
  9. Försäljningsretur – Kreditnota
  10. Hur man bokför inkommande betalning
  11. Hur man bokför en utländsk valutafaktura
  12. Inkommande delbetalningar med återstående metod
  13. Inkommande delbetalningar med delbetalningsmetod
  14. Hur man återställer AR-rensade objekt
  15. Kreditkontroll för kunden