SAP Процедура определения налога штата Южная Дакота: VK12, OVK1, OVK4

⚡ Умное резюме

Определение налога в SAP В системе SD используется метод условий, сочетающий процедуры расчета налогов и налоговые коды для расчета правильного налога по документу. В этом ресурсе объясняется понятие налогового кода, полей процедуры расчета налогов и пять этапов настройки.

  • 🧮 Техника подготовки: SAP Использует метод условий в сочетании с налоговыми процедурами и налоговыми кодами для расчета налога.
  • 🔑 деклараций Code: Налоговый кодекс определяет вид налога, сумму, счет главной книги и любой дополнительный налог.
  • 🌍 Процедура, действующая в данной стране: В каждой стране существует своя налоговая процедура, состоящая из этапов, типов условий, этапов ссылки и ключей счетов.
  • 🪜 Пять шагов: Настройте категорию налога, типы налогов, назначение завода, налоги на материалы и записи условий налогообложения.
  • ⌨️ Сделки: В этих шагах используются OVK3, OVK1, OX10, OVK4 и VK12.
  • 🛡️ Почему это важно: Правильное определение налогов обеспечивает соответствие счетов-фактур требованиям законодательства и точность финансовых записей.

SAP Процедура определения налога штата Южная Дакота

SAP В системе используется метод условий для расчета налогов (за исключением налога у источника). Для расчета суммы налога используются процедуры расчета налогов, определенные в системе, вместе с налоговыми кодами.

Налоговый кодекс — это первый шаг в процедуре расчета налога. Налоговый кодекс описывает следующее:

  • Тип налога (Тип налога можно определить с помощью транзакции OVK1).
  • Сумма рассчитанного или введенного налога.
  • учетная запись GL для налоговой проводки.
  • Расчет дополнительный налог.

В каждой стране существует своя специфическая процедура налогообложения, определенная в стандартной системе. Процедура расчета налога включает следующие поля:

  • Шаги: Определите последовательность строк в процедуре.
  • Типы заболеваний: Укажите, как работает модель расчета налогов (относятся ли записи к фиксированной сумме или к процентам, и могут ли они обрабатываться автоматически).
  • Этапы поиска: Система получает значение или величину, используемую в расчетах (например, базовую сумму).
  • Ключи учетной записи/процесса: Обеспечьте связь между налоговой процедурой и счетами главной книги, на которые заносятся налоговые данные. Это позволит автоматически назначать налоговые счета. Для этого необходимо определить:
  • Размещение ключей (Если нет особых требований, достаточно стандартных ключей проводок в главной книге: Дебет 40, Кредит 50).
  • Правила чтобы определить, на каких полях основывается определение учетной записи (например, налоговый код или ключ страны).

Шаг 1) Категория налога

Налоговая категория используется для группировки и управления ставками налога на аналогичные товары или услуги. Ставки налога определяются для каждого налогового кода, связаны с типами налога и включены в налоговые процедуры. В этой связи один налоговый код может технически иметь несколько ставок налога для различных типов налога. Налоговый код назначается налоговой процедуре, которая привязана к основной записи главной книги, и доступ к этой налоговой процедуре осуществляется всякий раз, когда счет главной книги используется при обработке документов.

Шаг 1.1)

  1. Введите T-код OVK3 в поле команды.
  2. Нажмите на кнопку «Новые записи».

Запустите OVK3 и нажмите «Новые записи», чтобы определить категорию налога.

Шаг 1.2)

  1. Введите категорию налога, класс налога и описание.
  2. Нажмите на кнопку Сохранить.

Введите категорию налога, класс налога и описание.

Отображается сообщение «Данные сохранены».

Шаг 2) Определите типы налогов

Шаг 2.1)

  1. Введите T-код OVK1 в поле команды.
  2. Нажмите на кнопку «Новые записи».

Выполните команду OVK1 и нажмите «Новые записи», чтобы определить типы налогов.

Шаг 2.2) Введите страну налогообложения, последовательность и категорию налогообложения, затем сохраните данные.

Введите страну налогообложения, порядковый номер и категорию налогообложения в OVK1.

Шаг 3) Присвойте заводу статус, подлежащий определению налога.

Шаг 3.1)

  1. Введите T-код OX10 в поле команды.
  2. Нажмите на кнопку «Новые записи».

Выполните транзакцию OX10 и нажмите «Новые записи», чтобы назначить завод.

Шаг 3.2)

  1. Введите название растения.
  2. Введите код страны и код города.

Сохраните данные.

Введите код завода, страны и города в поле OX10.

Шаг 4) Определение налогов на материалы.

  1. Введите T-код OVK4 в поле команды.
  2. Нажмите на кнопку «Новые записи».

Запустите OVK4 и нажмите «Новые записи», чтобы определить налоги на материалы.

Шаг 4.1)

  • Введите категорию налога, классификацию налога и описание.
  • Сохраните данные.

Введите категорию и классификацию налога на материалы в OVK4.

Шаг 5) Определите определение налога

Шаг 5.1)

  1. Введите Т-код VK12 в поле команды.
  2. Введите тип условия.

Выполните команду VK12 и введите тип условия.

Шаг 5.2) Выберите «Внутренние налоги».

Выберите внутренние налоги в VK12

Шаг 5.3)

  1. Введите название страны, категорию потребительского налога и категорию налога на материалы.
  2. Запустите отчет.

Введите страну, клиента и класс налога на материалы в VK12.

Шаг 5.4) Введите класс налога клиента, класс налога на материалы, сумму, срок действия и налоговый код.

В записи условия укажите налоговую ставку, срок действия и налоговый код.

Сохраните запись.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Процедура налогообложения определяет этапы расчета и типы условий для конкретной страны. Налоговый код — это определенный ключ в рамках этой процедуры, который содержит фактические ставки и назначение главной книги. Процедура — это основа; налоговый код — это значение, применяемое к документу.

Стандартный тип условия налога на добавленную стоимость при выходе из бизнеса в SAP SD — это MWST (налог на добавленную стоимость). Он включен в процедуру ценообразования и считывает записи о налоговых условиях, хранящиеся в VK11 или VK12, чтобы отобразить правильную налоговую ставку в документе продажи.

Классификация товаров и услуг по налогу на материалы в совокупности определяют ставку налога. SAP Считывает оба параметра из основных данных, сопоставляет их в записи условия и применяет налоговый код и ставку, определенные для данной комбинации.

Да. Искусственный интеллект может предложить правильную категорию налога, типы налогов и записи условий на основе правил страны и аналогичных настроек, а также отметить недостающие шаги. Однако консультант по налогам или SD-системе должен проверить конфигурацию перед ее переносом в рабочую среду.

Искусственный интеллект может проверять налоговую ставку каждого счета-фактуры в соответствии с данными клиента, материала и страны, а также выявлять несоответствия до проведения операции. Это позволяет выявлять неверные или отсутствующие налоговые данные на ранней стадии, снижает риски несоблюдения требований и оставляет окончательную проверку финансовому специалисту.

Подведем итог этой публикации следующим образом: