Conturi de plătit în SAP FI

Accounts Payable este un submodul al SAP FI obișnuia să gestioneze și să înregistreze Contabilitate date pentru toți vânzătorii. Se ocupă de facturile furnizorilor, aprobările, plățile și alte activități conexe.

Orice postări efectuate în Conturi de plătibile sunt actualizate în general Ledger de asemenea. Submodulul Conturi de plată are o mulțime de rapoarte și prognoze pentru funcții pentru a urmări restantele și plățile furnizorilor.

Procesul de conturi de plată în SAP

Procesele principale acoperite în submodul sunt

  • Mențineți datele de bază ale furnizorului
  • Gestionarea facturilor
  • Plăţile
  • Analiza contului de reconciliere
  • Rapoarte

Iată lista de tutoriale care vor preda procesul de mai sus.

  1. Cum se creează un furnizor
  2. Cum se creează un grup de conturi de furnizor
  3. Cum să afișați modificările în Vendor Master
  4. Cum să blocați sau să ștergeți un furnizor
  5. Creați date de bază ale furnizorului
  6. Furnizor unic
  7. Înregistrarea facturii de achiziție
  8. Retururi pentru achiziții – Nota de credit
  9. Plăți de ieșire
  10. Factura furnizorului de valută străină
  11. Cum se înregistrează reținerea la sursă în timpul înregistrării facturii furnizorului
  12. Cum se înregistrează impozitul reținut la sursă în timpul înregistrării plății
  13. Plăți parțiale de ieșire prin metoda reziduală
  14. Plăți parțiale de ieșire prin metoda de plată parțială
  15. Resetați elementele șters AP
  16. Plăți automate
  17. Cum să mapați contul simbolic cu contul general
  18. Înregistrarea diferențelor de rotunjire