미수금 SAP FI
매출채권 프로세스 SAP
매출채권은 다음의 하위 모듈입니다. SAP 관리 및 기록에 사용되는 FI 회계 모든 고객에 대한 데이터입니다. 고객 송장, 승인, 지불 및 기타 관련 활동을 처리합니다.
매출채권에 작성된 모든 전기는 일반에서 업데이트됩니다. Ledger G/L도 그렇습니다. 미수금 하위 모듈에는 고객/공급업체의 미결제 금액 및 지급액을 추적하는 수많은 보고서 및 예측 기능이 있습니다.
하위 모듈에서 다루는 주요 프로세스는 다음과 같습니다.
- 마스터 데이터 유지
- 신용 관리
- 송장 처리
- 현금영수증 및 지급
- 계정 분석 및 조정
- 보고서
위의 과정을 가르칠 튜토리얼 목록은 다음과 같습니다.
- 고객 마스터 데이터 생성
- 고객 문서 변경
- 고객 마스터의 변경 사항을 표시하는 방법
- 고객을 차단하거나 삭제하는 방법
- 고객 계정 그룹 생성
- 일회성 고객
- 판매 송장을 게시하는 방법
- 문서 Rev얼살
- 판매 반품 - 대변 메모
- 입금 전기 방법
- 외화 송장 게시 방법
- 잔여 방법별 분할 지급 입금
- 부분 결제 방법으로 분할 결제 입금
- AR 클리어 아이템 초기화 방법
- 고객에 대한 신용관리