미수금 SAP FI

매출채권 프로세스 SAP

매출채권은 다음의 하위 모듈입니다. SAP 관리 및 기록에 사용되는 FI 회계 모든 고객에 대한 데이터입니다. 고객 송장, 승인, 지불 및 기타 관련 활동을 처리합니다.

매출채권에 작성된 모든 전기는 일반에서 업데이트됩니다. Ledger G/L도 그렇습니다. 미수금 하위 모듈에는 고객/공급업체의 미결제 금액 및 지급액을 추적하는 수많은 보고서 및 예측 기능이 있습니다.

하위 모듈에서 다루는 주요 프로세스는 다음과 같습니다.

  • 마스터 데이터 유지
  • 신용 관리
  • 송장 처리
  • 현금영수증 및 지급
  • 계정 분석 및 조정
  • 보고서

위의 과정을 가르칠 튜토리얼 목록은 다음과 같습니다.

  1. 고객 마스터 데이터 생성
  2. 고객 문서 변경
  3. 고객 마스터의 변경 사항을 표시하는 방법
  4. 고객을 차단하거나 삭제하는 방법
  5. 고객 계정 그룹 생성
  6. 일회성 고객
  7. 판매 송장을 게시하는 방법
  8. 문서 Rev얼살
  9. 판매 반품 - 대변 메모
  10. 입금 전기 방법
  11. 외화 송장 게시 방법
  12. 잔여 방법별 분할 지급 입금
  13. 부분 결제 방법으로 분할 결제 입금
  14. AR 클리어 아이템 초기화 방법
  15. 고객에 대한 신용관리