Befizetendő számlák SAP FI

A számlák egy almodulja SAP FI kezelésére és rögzítésére használt Könyvelés az összes szállító adatait. Kezeli a szállítói számlákat, jóváhagyásokat, kifizetéseket és egyéb kapcsolódó tevékenységeket.

A szállítói kötelezettségek között végzett könyvelések általában frissülnek Ledger is. A Kötelezettségek almodul rengeteg jelentést és előrejelzést tartalmaz a szállítói kintlévőségek és kifizetések nyomon követéséhez.

Fizetési kötelezettségek folyamata SAP

Az almodulban tárgyalt fő folyamatok a következők

  • Karbantartja a szállító törzsadatait
  • Számlakezelés
  • kifizetések
  • Az egyeztetés számlaelemzése
  • Jelentések

Itt található azoknak az oktatóanyagoknak a listája, amelyek megtanítják a fenti folyamatot.

  1. Hogyan hozzunk létre szállítót
  2. Szállítói fiókcsoport létrehozása
  3. Változások megjelenítése a Vendor Masterben
  4. Hogyan lehet blokkolni vagy törölni egy szállítót
  5. Hozzon létre szállítói törzsadatokat
  6. Egyszeri eladó
  7. Vásárlási számla feladása
  8. Vásárlások visszaküldése – jóváírási jegy
  9. Kimenő fizetések
  10. Deviza szállítói számla
  11. A forrásadó könyvelése a szállítói számla feladása során
  12. A forrásadó könyvelése a fizetési könyvelés során
  13. Kimenő részkifizetések maradványmódszer szerint
  14. Kimenő részfizetések részfizetési móddal
  15. AP törölt elemek visszaállítása
  16. Automatikus fizetés futtatása
  17. A szimbolikus számla hozzárendelése a főkönyvi számlához
  18. Kerekítési különbségek feladása