Kuidas määratleda dokumendi tüüp ja numbrivahemik SAP FICO
Selles õpetuses õpime seda
- Kuidas määratleda dokumendi tüüpi
- Kuidas defineerida numbrivahemikku
Step 1) Sisestage tehingukood SPRO SAP Käsuväli
Step 2) Järgmisel ekraanil valige 'SAP Viide IMG'
Step 3) Järgmisel ekraanil “Kuva IMG” järgige menüüteed
Finants- raamatupidamine -> Üldine Ledger Raamatupidamine -> Äritehingud -> Pearaamatu kontode kirjendamine -> Dokumendi seadistuste teostamine ja kontrollimine -> Dokumenditüüpide määratlemine
Step 4) Järgmisel ekraanil vajutage rakenduse tööriistaribal nuppu 'Uued kirjed'
Uue dokumenditüübi säilitamiseks
Step 5) Järgmisel ekraanil sisestage järgmine
- Sisestage kordumatu dokumenditüübi võti
- Sisestage dokumendi tüübi kirjeldus
- Valige dokumendi tüübi jaoks numbrivahemik
- Jaotises Konto tüüp Lubatud valige konto tüüp, mida soovite postitada
- Sisestage juhtandmete jaotisesse sobiv valik
Step 6) Vajutage nuppu "Salvesta".
Step 7) Järgmisel ekraanil sisestage uue pearaamatu dokumenditüübi loomiseks päringu kohandamise number
Uue numbrivahemiku säilitamiseks
Step 8) Vajutage atribuutide jaotises nuppu "Numbrivahemiku teave".
Step 9) Järgmisel ekraanil
- Sisestage ettevõttekood, mille numbrivahemikku soovite säilitada
- Vajutage nuppu "Muuda intervalli".
Step 10) Järgmisel ekraanil vajutage nuppu "Insert Interval".
Step 11) Järgmisel ekraanil
- Sisestage kordumatu numbrivahemiku võti
- Sisestage eelarveaasta, mille jaoks vahemik on määratletud
- Sisestage vahemiku algus- ja lõppnumber ilma teisi numbrivahemikke kattumata
- Märkige see kui Väline, kui soovite dokumendi loomise ajal dokumendi numbri käsitsi sisestada
- Vajutage nuppu "Sisesta".
Step 12) Järgmisel ekraanil kuvatakse uus numbrivahemik
Kontotüüpide loend koos Descriptioon
Standardsed dokumenditüübid sisse SAP
Konto tüüp | Kirjeldus |
---|---|
A | Asset |
D | Klient |
K | Tootjad |
M | MATERJAL |
S | Üldine Ledger Kontod |
Kuidas defineerida numbrivahemikku
Dokumendi tüübid sisse SAP | Descriptioon dokumenditüüpide jaoks SAP |
---|---|
AA | Varade postitamine |
AB | Raamatupidamisdok |
AE | Raamatupidamisdok |
AF | Dep. postitused |
AN | Puhasvara kirjendamine |
C1 | GR/IR kontode sulgemine |
CI | Kliendi arve |
CP | Kliendi makse |
DA | Klient |
DB | Cust.korduv kanne |
DE | Kliendi arve |
DG | Kliendi kreeditarve |
DR | Kliendi arve |
DZ | Kliendi makse |