SAP إجراءات تحديد ضريبة الولاية: VK12، OVK1، OVK4

⚡ ملخص ذكي

تحديد الضريبة في SAP يستخدم نظام إدارة البيانات (SD) أسلوب الشروط، حيث يجمع بين إجراءات حساب الضرائب ورموزها لحساب الضريبة الصحيحة على المستند. يشرح هذا المورد رمز الضريبة، وحقول إجراءات حساب الضرائب، وخطوات التكوين الخمس.

  • 🧮 تقنية التكييف: SAP يستخدم أسلوب الشرط مع الإجراءات الضريبية وقوانين الضرائب لحساب الضريبة.
  • 🔑 الضريبة Code: يحدد رمز الضريبة نوع الضريبة ومقدارها وحساب دفتر الأستاذ العام وأي ضريبة إضافية.
  • 🌍 الإجراءات المتبعة في الدولة: لكل دولة إجراءات ضريبية مبنية على خطوات وأنواع شروط وخطوات مرجعية ومفاتيح حسابات.
  • 🪜 خمس خطوات: قم بتكوين فئة الضريبة، وأنواع الضرائب، وتخصيص المصنع، وضرائب المواد، وسجلات شروط الضريبة.
  • ⌨️ المعاملات: تستخدم هذه الخطوات OVK3 و OVK1 و OX10 و OVK4 و VK12.
  • 🛡️ لماذا يهم: يضمن تحديد الضرائب بشكل صحيح امتثال الفواتير ودقة القيود المالية.

SAP إجراءات تحديد ضريبة ولاية ساوث داكوتا

SAP يستخدم النظام أسلوب الشروط لحساب الضرائب (باستثناء ضريبة الاستقطاع). وتُستخدم إجراءات حساب الضرائب، المُحددة في النظام، بالإضافة إلى رموز الضرائب، لحساب مبلغ الضريبة.

يُعدّ رمز الضريبة الخطوة الأولى في عملية حساب الضريبة. ويصف رمز الضريبة ما يلي:

  • نوع الضريبة (يمكن تحديد نوع الضريبة باستخدام رمز المعاملة OVK1).
  • المقدار من الضريبة المحسوبة أو المدخلة.
  • حساب غوغل لترحيل الضرائب.
  • حساب ضريبة إضافية.

لكل دولة إجراءات ضريبية محددة ضمن النظام القياسي. تتضمن إجراءات حساب الضريبة الحقول التالية:

  • الخطوات التالية: حدد تسلسل الأسطر داخل الإجراء.
  • أنواع الحالات: وضح كيف يعمل نموذج حساب الضرائب (سواء كانت السجلات لمبلغ ثابت أو نسب مئوية، وما إذا كان من الممكن معالجتها تلقائيًا).
  • خطوات مرجعية: يحصل النظام على المبلغ أو القيمة التي يستخدمها في حساباته (على سبيل المثال، المبلغ الأساسي).
  • مفاتيح الحساب/العملية: قم بتوفير الرابط بين إجراءات الضرائب وحسابات دفتر الأستاذ العام التي تُرحّل إليها بيانات الضرائب. يدعم هذا الربط التعيين التلقائي لحسابات الضرائب. لتفعيله، عليك تحديد ما يلي:
  • نشر المفاتيح (ما لم يكن هناك شرط محدد، فإن مفاتيح ترحيل دفتر الأستاذ العام القياسية كافية: مدين 40، دائن 50).
  • قوانيـن لتحديد الحقول التي يستند إليها تحديد الحساب (مثل رمز الضريبة أو مفتاح البلد).

الخطوة 1) فئة الضريبة

تُستخدم فئة الضريبة لتجميع وإدارة معدلات الضرائب المتشابهة على المنتجات أو الخدمات. تُحدد معدلات الضريبة لكل رمز ضريبي، وترتبط بأنواع الضرائب، وتُدرج في الإجراءات الضريبية. في هذه العلاقة، يمكن لرمز ضريبي واحد أن يتضمن عدة معدلات ضريبية لأنواع ضرائب مختلفة. يُخصص الرمز الضريبي لإجراء ضريبي، والذي بدوره مرتبط بسجل رئيسي في دفتر الأستاذ العام، ويتم الوصول إلى هذا الإجراء الضريبي كلما استُخدم حساب دفتر الأستاذ العام في معالجة المستندات.

الخطوة 1.1)

  1. أدخل رمز المعاملة OVK3 في حقل الأوامر.
  2. انقر على زر "إدخالات جديدة".

قم بتشغيل OVK3 وانقر على إدخالات جديدة لتحديد فئة ضريبية

الخطوة 1.2)

  1. أدخل فئة الضريبة، وفئة الضريبة، والوصف.
  2. انقر على زر حفظ.

أدخل فئة الضريبة، وفئة الضريبة، والوصف.

تظهر رسالة "تم حفظ البيانات".

الخطوة 2) تحديد أنواع الضرائب

الخطوة 2.1)

  1. أدخل رمز المعاملة OVK1 في حقل الأوامر.
  2. انقر على زر "إدخالات جديدة".

قم بتشغيل OVK1 وانقر على إدخالات جديدة لتحديد أنواع الضرائب

الخطوة 2.2) أدخل الدولة الضريبية والتسلسل والفئة الضريبية، ثم احفظ البيانات.

أدخل الدولة الضريبية والتسلسل والفئة الضريبية في OVK1

الخطوة 3) تحديد المصنع لتحديد الضريبة

الخطوة 3.1)

  1. أدخل رمز T OX10 في حقل الأمر.
  2. انقر على زر "إدخالات جديدة".

قم بتشغيل OX10 وانقر على "إدخالات جديدة" لتعيين المصنع

الخطوة 3.2)

  1. أدخل اسم النبات.
  2. أدخل رمز الدولة ورمز المدينة.

احفظ البيانات.

أدخل رمز المصنع والبلد والمدينة في OX10

الخطوة الرابعة: تحديد الضرائب على المواد

  1. أدخل رمز المعاملة OVK4 في حقل الأوامر.
  2. انقر على زر "إدخالات جديدة".

نفّذ الأمر OVK4 وانقر على "إدخالات جديدة" لتحديد ضرائب المواد

الخطوة 4.1)

  • أدخل فئة الضريبة، وتصنيف الضريبة، والوصف.
  • احفظ البيانات.

أدخل فئة الضريبة المادية وتصنيفها في OVK4

الخطوة 5) تحديد تحديد الضريبة

الخطوة 5.1)

  1. أدخل T-code VK12 في حقل الأمر.
  2. أدخل نوع الحالة.

قم بتنفيذ VK12 وأدخل نوع الشرط

الخطوة 5.2) اختر الضرائب المحلية.

حدد الضرائب المحلية في VK12

الخطوة 5.3)

  1. أدخل اسم البلد، وفئة ضريبة العميل، وفئة ضريبة المواد.
  2. قم بتشغيل التقرير.

أدخل البلد والعميل وفئة ضريبة المواد في VK12

الخطوة 5.4) أدخل فئة ضريبة العميل، وفئة ضريبة المواد، والمبلغ، وفترة الصلاحية، ورمز الضريبة.

أدخل معدل الضريبة وفترة الصلاحية ورمز الضريبة في سجل الشروط

احفظ السجل.

الأسئلة الشائعة

يُحدد الإجراء الضريبي خطوات الحساب وأنواع الشروط الخاصة بدولة معينة. أما رمز الضريبة فهو مفتاح محدد ضمن هذا الإجراء، يحمل المعدلات الفعلية وتخصيص دفتر الأستاذ العام. يُمثل الإجراء الإطار العام، بينما يُمثل رمز الضريبة القيمة المُطبقة على المستند.

نوع شرط ضريبة المخرجات القياسي في SAP SD هو MWST. يتم تضمينه في إجراء التسعير ويقرأ سجلات حالة الضريبة المحفوظة في VK11 أو VK12 لإظهار معدل الضريبة الصحيح في مستند المبيعات.

يتم تحديد معدل الضريبة من خلال تصنيف ضريبة العميل وتصنيف ضريبة المواد. SAP يقرأ كليهما من البيانات الرئيسية، ويطابقهما في سجل الشرط، ويطبق رمز الضريبة والنسبة المحددة لهذا المزيج.

نعم. يمكن للذكاء الاصطناعي اقتراح فئة الضريبة المناسبة، وأنواع الضرائب، وسجلات الشروط بناءً على قواعد الدولة والإعدادات المشابهة، كما يمكنه الإشارة إلى الخطوات المفقودة. مع ذلك، ينبغي على مستشار ضرائب أو مستشار مبيعات وتجزئة التحقق من صحة الإعدادات قبل تطبيقها في بيئة الإنتاج.

بإمكان الذكاء الاصطناعي التحقق من معدل الضريبة لكل فاتورة بناءً على بيانات العميل والمادة والبلد، وتحديد أي اختلافات قبل تسجيلها. هذا يُسهم في اكتشاف الضرائب الخاطئة أو المفقودة مبكراً، ويقلل من مخاطر عدم الامتثال، ويترك المراجعة النهائية لمستخدم الشؤون المالية.

تلخيص هذه التدوينة بـ: